Dal bilancio è possibile eseguire le scritture automatiche di apertura e chiusura del bilancio di un esercizio contabile.
Viene inserito un movimento per ogni sottoconto contabile dello stato patrimoniale (Sezione=Passivo/Attivo) con saldo diverso da zero.
Per ogni movimento, se il sottoconto ha i riferimenti al Cliente o Fornitore o Socio viene creata una riga con il Saldo Dare e/o Avere per ogni controparte come era aperta nell’esercizio chiuso, e come contropartita avrà una riga Dare e/o Avere con l’importo totale dei saldi contabili con il conto contabile definito in Dare e/o Avere nei Conti Automatici, se il sottoconto non ha i riferimenti al Cliente o Fornitore o Socio viene creata una riga con il Saldo Dare o Avere del sottoconto e una riga Dare o Avere con il conto contabile definito in Dare o Avere nei Conti Automatici.
Campo | Contenuto |
---|---|
ID | GUID |
DX | Descrizione della causale contabile |
ESERCID | Esercizio successivo a quello di chiusura |
NR_MOV | Numero movimento dall’esercizio |
UTENTE_INSERIMENTOID | Utente che ha effettuato l’apertura/chiusura bilancio |
DATA_REG | Data inizio esercizio |
TIPO_MOV | TIPO_REG della causale automatica |
CAUSALEID | ID Causale contabile |
IMPORTO | Totale Saldo Dare + Totale Saldo Avere |
Campo | Contenuto Righe Dare | Contenuto Riga Avere |
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ID | GUID | GUID |
MOVIMENTOID | ID Movimento | ID Movimento |
NR_RIGA | Numero riga sequenziale | Numero riga sequenziale |
UTENTE_INSERIMENTOID | Utente che ha effettuato l’apertura/chiusura bilancio | Utente che ha effettuato l’apertura/chiusura bilancio |
CONTOID | Conto con saldo in Dare o contropartita saldo Avere conto automatico definito in Dare | Conto con saldo in Avere o contropartita saldo Dare conto automatico definito in Avere |
SEGNO | Dare | Avere |
DX | Descrizione conto | Descrizione conto |
DATASCADENZA | Data inizio esercizio | Data inizio esercizio |
IMPORTO | Saldo del conto in Dare o Totale del saldo Avere | Saldo del conto in Avere o Totale del saldo Dare |
NOMINATIVOID | ID Nominativo se il conto ha riferimento Socio | ID Nominativo se il conto ha riferimento Socio |
CLIENTEID | ID Cliente se il conto ha riferimento Cliente | ID Cliente se il conto ha riferimento Cliente |
FORNITOREID | ID Fornitore se il conto ha riferimento Fornitore | ID Fornitore se il conto ha riferimento Fornitore |